岗位职责
1、根据审计计划,开展各类经营、管理、财务等方面常规及专项审计工作:
2、收集审计证据、编制审计工作底稿,撰写审计报告,提出审计建议:
3、及时对审计报告问题改进情况进行跟踪、监督反馈:
4、对重要业务流程和高风险环节进行跟踪报告
5、对企业内控制度执行的有效性进行监督检查评价,并推进不断优化提升
6、配合及完成领导安排的各类常规性或非常规审计工作
7、完成领导安排的其他事宜
任职要求:
1、大专及以上学历,会计、审计等相关专业,会计基础扎实
2、熟悉财税法规、审计流程两年以上内部审计工作经验优先考虑
3、文字表达能力良好,能够独立完成项目报告;对数据敏感,有一定的数据分析能力,能熟练应用各类office软件。
4、工作认真负责,踏实沉稳,善于学习总结,爱岗敬业、有良好的职业操守
专业要求:会计、审计等相关专业